Skip to content

โครงสร้างและการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหยวนซุ่นเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริษัท โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำ 1 คน การแต่งตั้งหรือถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในของบริษัท คือ การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน วัดผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน ความทันเวลา ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน กิจกรรม และบริษัทย่อยทั้งหมด
  • หน่วยงานตรวจสอบภายในจะจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีของกลุ่มบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความต้องการทางธุรกิจ และดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากจำเป็นอาจดำเนินการตรวจสอบพิเศษหรือเฉพาะเรื่องได้ด้วยการตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบเฉพาะเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลอันเป็นกลางเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบควบคุมภายใน รวมถึงสามารถรับรู้และตอบสนองต่อจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ได้อย่างทันท่วงที
  • หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงานและบริษัทย่อย พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุง ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการจัดทำหนังสือรับรองระบบควบคุมภายในของบริษัทหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน